miércoles, 12 de diciembre de 2012

Enmienda a la totalidad de los presupuestos del tripartito PP-PSOE-ADEIZA


                                                                       PRESIDENTE

                                                                             DE LA

                                                           DIPUTACIÓN DE ZAMORA

 

FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ Diputado Provincial de Zamora por IZQUIERDA UNIDA y en relación con el siguiente pleno,  presenta la siguiente

 

 

 

 

 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LOS PRESUPUESTOS  DEL AÑO 2013

 

 

 

 

1.- ANÁLISIS PREVIO DEL PRESUPUESTO DEL tripartito. PP-PSOE-ADEIZA

 

Sorprendentemente el Estado y la Junta Autonómica han dado más dinero que el año anterior,  a pesar de la crisis que se está viviendo en todo el país.

 

Ante eso no había otra forma de repartir ese dinero que dedicarlo a Bienestar Social,  a Obras en los Pueblos, a Planes de Empleo, así como para aumentar lo que se dedica a carreteras y otras cosas de una lógica aplastante.

 

Hasta tal punto que el tripartito se ha limitado a aumentar las partidas que siempre pidió incrementar IZQUIERDA UNIDA (véanse los presupuestos alternativos de IU de todos los años).

 

Decir que con esa decisión se han blindado los servicios del mundo rural es HISTRIÖNICO. Estamos pues ante unos presupuestos histriónicos, y no históricos como dice el sorprendente tripartito gobernante de esta institución.

 

El dedicar los casi 6 M€ más disponibles a lo citado era inevitable para el PP, con lo que PSOE y ADEIZA no han obtenido nada a cambio de su sumisión, salvo, como el propio PP, lo único que han obtenido es blindar sus emolumentos y percepciones económicas como personas dedicadas a la política, más que blindar la pervivencia del mundo rural como pregonan..

 

¿A qué podía el PP dedicar esos 6 M€ que le han caído del cielo sin comerlo ni beberlo?

 

¿A subirse los sueldos con la que está cayendo y prohibiéndolo la ley? ¿A protocolo despilfarrador? ¿A subvencionar en mayor medida  a los amigos, cuando los políticos están en el punto de mira del pueblo?

 

No tenía el PP otra salida, máxime cuando está vigilante IZQUIERDA UNIDA.

 

Pero si el tripartito optó como el Toro Enmaromado por ir por dónde le dice la maroma, ¿por qué IU no siguió ese mismo derrotero?

 

Muy sencillo, porque lo que han consensuado los tripartiticos son sólo 6 M€, y el presupuesto es de 59. Es decir, hay 53 que están mal distribuidos según denunció IU el año pasado, por no remontarse más.

 

Los presupuestos del  Tripartito Prodigioso, no cabe otra denominación del grupo desde el momento en que venden un vulgar y ramplón acuerdo como si fuese la entrada en la Tierra Prometida del pueblo zamorano, bueno, pues los presupuestos del Tripartito Prodigioso desembocan en una institución que de cada 100 € que recibe para los pueblos, sólo deja llegar a ellos 34 €.

 

En la enmienda a la totalidad que propone IU como alternativa a los presupuesto del Tripartito, se rescatan del  bloque de los presupuestos de otros años- que el Tripartito no toca-  más de 3,6 M€.

 

Con este paso se consigue que en el 2013 la Diputación de Zamora haga llegar a los pueblos de cada 100 € la cantidad de 39 en vez de los 34 del tripartito.

 

Y no se consigue más porque, por un lado el que el dinero se pierda en la maquinaria burocrática es inevitable en las Diputaciones -por ello deben suprimirse- y por otra parte al no poder contar IU con los técnicos de cada departamento, salvo que les agobiáramos, no hemos sido capaces de encontrar más dinero trasladable hacia lo necesario.

 

 Cuando por otro lado debe sobrar mucho, dado que en el 2011 el superávit fue de 6 M€. Y cuando también al final del 2012 sobrará dinero según se informó.

 

No obstante esos 3.696.951 M€ que rescata IU, son muy importantes para incrementar partidas de todo tipo.

 

Por eso no aceptó IZQUIERDA UNIDA el presupuesto consensuado por el tripartito, porque es un presupuesto y una operación política generada para engañar a los Alcaldes en particular y a los pueblos en general.

 

A los Alcaldes les han engañado como a niños. Claro les anunciaron aumentos en Obras en sus pueblos, Plan de Empleo y Bienestar Social y se pusieron contentos. ¡¡Cómo no!!!.

 

Pero les ocultaron que podrían darles mucho más, como propone IU: Véanse los dos ejemplos más significativos

 

Medio millón de euros más en el Plan de Empleo. Así tendrían 1,5 millones en vez  de uno.

 

Un millón y medio más en Obras para los pueblos. Así tendrían  6 M€ .

 

Y en fin, todo lo que se ve en el cuadro que sigue sería incrementado en la cuantía que se indica::

 

 

 

 

ANEXO 6    Lo que se aumentaría y la cuantía del aumento.

 

PARTIDA
CONCEPTO
Cantidad que se SUMA
56-943.0 424.00
Centro Coordinador de Bibliotecas
                              45.951 €
Idem
Consorcio de la UNED
                            100.000 €
Idem
Escuela universitaria de Relaciones Laborales
                             100.000€
35-170.0   650.00
Convenio sequía
                             400.000€
41-230.0   462.00
Programa crecemos. Guarderías
                             50.000€
41-230.0    462.01
Comedores Sociales
                             100.000€
41-230.0    462.02
Consultorios
                             40.000€
53-320.0    462.0
Colegios
                             100.000€
35-414.0   762.00
Comedores sociales-bis-
                             100.000€
31-151.0  762.00
Obras para Ayuntamientos
                         1.500.000 €
41  230.0    227.99
Servicio Ayuda a Domicilio
                            250.000 €
Idem
Tele asistencia
                              30.000 €
41  230.0   780.00
Ayudas a familias urgente necesidad
                              30.000 €
71. 412.0     462.03
Plan de empleo
                            500.000 €
35   414  650.00
Arreglo Caminos Rurales
                              50.000 €
22-931.0   550.00
Fondo de contingencia
                            300.000 €               
 por si el responsable de la plaza –mirador del Teatro RC no paga su culpa
32-453.0    610.02
Otras carreteras
Compromiso de invertir aquí el 95 % del superávit del 2012
Total
 
                             3.695.951 €    
de incremento de la inversión

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PRINCIPIOS GENERALES DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVO

 

2. 1.- Si los presupuestos han experimentado un incremento de 6 M€, mas los 3,6 rescatados por IU, eso más de 9 millones, en gran medida, deben ir destinados a las obras en los pueblos, y el plan de empleo, tras asegurar  la partida de bienestar social

 

2. 2.-  Inversión real y política social, deben aumentar todo lo posible. .

 

2. 3.- Las subvenciones -incluidas las de bienestar social para cursos de tango, etc-, deben rebajarse.

 

2.4.-, Lo que perciben los políticos, sus grupos y el número de personal de confianza y liberados debe ser reducido todo lo posible, para que el ciudadano recobre su confianza en el sistema. Lo contrario, pedir sacrificios a las gentes, desde el púlpito de la opulencia es blasfemo y una provocación insultante.

 

El dinero que se lleva el estaf político (liberados, personal de confianza, dietas por asistencias  a plenos y comisiones, protocolo y dinero para el funcionamiento de los grupos políticos ) es un total de 1.240.832 € .

 

IU propone quitar más 800.000 € de esta partida porque se puede.

2. 5.- El dinero del superávit del año 2012 y el que se pueda redistribuir de éste debe volcarse en obras necesarias en los pueblos, así como en el arreglo de las sempiternas carreteras.

 

2.7.-.Hay que rebajar ciertas subvenciones. Y sin embargo el tripartito no toca esas subvenciones que la ciudadanía ha dado en definir como “clientelistas”. Aquellas que generan “devociones políticas hacia el PP” porque los subvencionados, clubs y asociaciones de todo tipo, consideran que ese dinero que les cae del cielo lo arroja la gaviota del Partido.

 

 2.8.-- Es un error empeñarse en conservar intactos entes satélites privatizados, como SODEZA e IFEZA.

 

 

3.- EL DINERO QUE SE PUEDE Y DEBE REDISTRIBUIR. NADA MENOS QUE 3.695.951  

 

En los últimos años la Diputación de Zamora ha tenido superávits enormes -el último de 6 M€-. Eso demuestra que las cantidades presupuestadas en muchos casos están enormemente infladas.

 

Es decir podría el dinero estar colocado en otras partidas más necesarias y eficaces.

 

A continuación IU ofrece un ejemplo de cómo redistribuir mejor el dinero, ya que al menos 3.695.951 € pueden cambiarse de partida yendo de unas superfluas o menos necesarias, a otras vitales o más importantes

 

Estos más de 3,6 M€ deben unirse a los del Remanente o superávit del año 2012 y dedicarse a lo que se indica en el apartado correspondiente.

 

 

4.- EL REMANENTE A CARRETERAS

 

El destino de todo el Remanente denominado para Gastos Generales (lo que sobró realmente del año anterior), debe dedicarse  e inversiones reales:

 

i) Potenciación de la Residencia de Mayores de Toro adecuando 120 camas (y no sólo 80) y ofertándola a toda la sociedad y no sólo a los enfermos psíquicos que dependen de la Diputación.

 

ii) Lo que sobre, junto lo que se obtendrá del ajuste de partidas según estudio que presentamos, debe ir a carreteras e inversión real.

 

 

 

5.-SODEZA Y PATRONATO DE TURISMO UN DESASTRE  MÁS

 

Son también motivo para repudiar los presupuestos que presenta el Tripartito el que dentro de ellos van los del Patronato de Turismo y SODEZA.

 

El de Turismo, resulta rutinario y despilfarrador. Se propone una reducción de 75.000 € y que se estudie la posibilidad de que se haga cargo de IFEZA. ¿No se pretende vender Zamora como tierra de Ferias y Congresos?

 

Y el de SODEZA es un sin sentido ya que según la ley ese ente ya debería estar cerrado pues siendo una sociedad mercantil no tiene capital social. Absórbalo la Diputación

 

   

6.-ATENCIÓN A LA CARGA FINANCIERA

 

1.- La deuda de la Diputación será el 1 de Enero del 2013 de 53.362.967 €.

 

Más de 13 M€ y medio de ellos se le deben al Estado. Cantidad que se puede incrementar si el Gobierno actual se ha equivocado como lo hizo el del PSOE antaño, cuando envió más dinero del que se recaudó luego realmente por impuestos.

 

2.- En consecuencia el gasto financiero es de 6.785.637 € para el año 2013 (sumando la devolución de capital más los intereses).

 

Es decir al día se pagaran por culpa de la deuda 18.591 €.

 

3.-Lo cual no es ninguna broma pues si para el 2014, Papa Estado, Mamá Autonomía y Tía Europa reducen drásticamente sus ingresos en la Diputaciones, ésta se puede ir al garete. Por eso hay que invertir ya todo lo que se pueda en aquello que sea necesario para la provincia.

. 

4.-El gasto financiero (dinero destinado a devolver la deuda) es para este año más del 11 % del presupuesto.

 

 

 

 
Ante esta situación IZQUIERDA UNIDA propone unos PRESPUESTOS DIFERENTES  PARA EL AÑO 2013. 
 

6.- DESARROLLO DE LOS PUNTOS CITADOS.

 

 
Reducción fortísima de los gastos superfluos, insultantes o no necesarios que estimamos en 3.695.951  €.
 

 

 

Propuesta de modificación citando las partidas y la cantidad que se quita de cada una de ellas (para posteriormente ir destinas a otros apartados como se indicará) :

 

 

Partida
Concepto
Cantidad que se quita
 
134.0
PROTECCIÓN CIVIL
 
 
36-134.0 214.00
 
Reparaciones y mantenimiento
                                3.000 €
 
151.0
OBRAS .PLANES PROVINCIALES
 
 
31-151.0 227.06
 
Estudios y trabajos técnicos
                            100.000 €
 
 
31-151.0. 22.03
Publicidad y anuncios en Boletines y diarios
                                   1.000€
 
 
31-151.0  762.01
Subvención Nominativa a Ayunt. Benavente
                            250.000 €
 
31-151.0  762.02
Idem Ayunt. Toro
                            170.000 €
 
1151.1
URBANISMO
 
 
33-151.1 220.00
Material de oficina
                                1.000 €
 
33-151.1 227 06
Estudios y trabajos técnicos
                                3.000 €
 
15-151.3
MANTENIMIENTO
 
 
16-151.3 210.00
Repar. mant. y conser. de infraestructuras y bienes naturales
                                8.000 €
 
16-151.3 212.01
Mantenimiento servicio extinción incendios
                                5.000 €
 
16-151.3 212.00
Inversiones en edificios
                             20.000 €
 
16-151.3 212.04
Repar. manten. y cons. edificios Fontanería
                                5.000€         
 
16-151.3  221.00
Suministros. Energía eléctrica
                               10.000€
 
16-151.3 221.03
Suministros combustible y carburantes
                               20.000€
 
16-151.3 632.00
Inversión reposición en edificios Palacio Provincial
                                9.000€
 
16-151.3 632.04
Inversión reposición edificios. Palacio Antiguo
                               25.000€
 
16-151.3 632.06
Inversión de reposición edificios Otros
                               15.000€
 
16-151.3 632.08
Inversión Reposición Aldehuela
                               10.000€
 
170.0
MEDIOAMBIENTE
 
 
35-170.0 226.02
Publicidad y propaganda
                              2.000 €
 
35-170.0 226.06
Gasto en servicios
                              5.000 €
 
35-170.0226.03
 
Publicidad y anuncios en boletines y diarios
                               1.000 €
 
230.0
BIENESTAR SOCIAL
 
 
41-230.0 220.01
Prensa, revistas, libros y otras Publicaciones
                               2.000 €
 
41-230.0 226.06
Cursos de formación
                             60.000 €
 
42-231.0
INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN
 
 
231.0 226.99
Gastos de los servicios
                             35.000 €
 
15-233.0
RESIDENCIA “VIRGEN DEL CANTO”
 
 
43-233.0213.00
Reparación, conservación y
Mantenimiento maquinaria
                                2.000 €
 
43-233.0 220.01
Publicaciones
                                7.000 €
 
43-233.0.221.10
Servicios de Lavandería
                                5.000 €
 
43-233.0226.99
Gastos en actividades de los servicios
                                5.000 €
 
43-233.0227.06
Estudios y trabajos técnicos
                               5.000 €
 
15-321.0
GUARDERÍA LA VEGUILLA
 
 
55-321.0213.00
Conservación maquinaria y utillaje
                   2.000 €
 
55-321.0 220.01
Publicaciones
                               1.000 €
 
331.0
CULTURA
 
 
51-331.0 220.01
Prensa y otras publicaciones
                                 1.000€
 
51-331.0 221.99
Otros Suministros
                                 1.000€
 
51-331.0 223.00
Transportes
                                 2.000€
 
51-331.0 226.01
Gastos Representación
                                 1.000€
 
51-331.0 226.02
Exposiciones catálogos Folletos carteles
                                5.000€
 
51-331.0 226.08
Gastos en actividades de los servicios
                               6.000 €
 
51-331.0  480.00
Transferencias a sin lucro
                            128.000 €
Ver anexo 1 : CULTURA
 
51-331.0 462.00
Transferencias corrientes. Danza popular
                                 5.000€
 
51-331.0 490.00
Transferencias al exterior
                                3.000€
 
51-331.0 632.00
Inversión mobiliario
                                5.000€
 
51-331.0 780.00
Convenio Obispados
                            100.000€                       
 
343.0
JUVENTUD
 
 
34-337.0 226.02
Otros gastos
                                 2.000€
 
34-337.0 226.09
Otras actividades. Campamentos
                                 7.000€
 
34-343.0 480.00
Transferencias a familias e instituciones
                                1.000 €
 
340.0
DEPORTES
 
 
61-340.0 221.99
Otros Suministros
                               5.000€
 
61-340.0 223.00
Transportes
                               10.000€
 
61-340.0 226.08
Gastos en actividades de los servicios
                              15.000 €
 
61-340.0  227.06
Gastos en actividades de los servicios
                                 1.000€
 
61-340.0 480.00
Subvenciones a sin lucro
                            267.000 €
Ver anexo 2: DEPORTES
 
410.0
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 
 
37-410.0 213.00
Reparaciones mantenimiento y conservación de infraestructuras naturales
 
 
                                2.000 €
 
37-410.0 213.00
Reparaciones manten. y cons. maquinaria, instalaciones y utillaje
                                 2.000€
 
37-410.0 221.06
Otros suministros
                               10.000€
 
37-410.0 221.13
Suministros productos alimenticios
                                5.000€
 
37-410.0 226.09
Actividades culturales
                               12.000€
 
37-410.0 227.06
Otros trabajos realizados por otras empresas
                                 5.000€
 
37-410.0 480.00
Transferencias a sin lucro
                                5.000 €
Ver anexo 3: AGRICULTURA
 
37-410.0 623.00
Maquinaria, instalaciones y utillaje
                                 1.000€
 
420.0
DESARROLLO ECONÓMICO
 
 
71-420.0 226.02
Propaganda
                                5.000 €
 
71-420.0 226.06
Reuniones y conferencias
                              10.000 €
 
71-420.0 449.00
Transferencias a SODEZA
                              90.000 €
 
71-420.0 480.00
Transferencias a sin lucro
                               17.000 
Ver anexo 4: EMPRESAS
 
71-420.0 770.00
Transferencias a empresas
                              20.000 €
 
430.0
TURISMO
 
 
71-430.0 410.00
Transferencia patronato T
                              75.000 €
 
453.0
CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
 
 
32-453.0 226.03
Publicidad y propaganda
                              5.000 €
 
32-453.0 227.06
Estudios y trabajos técnicos
                            200.000 €
 
453.7
MAQUINARIA
 
 
38-453.7 213.00
Reparaciones maquinaria
                             10.000 €
 
38-453.7 221.03
Suministros, combustibles y carburantes
                             35.000€
 
38-453.7 214.00
Mantenimiento transportes
                             10.000 €
 
38-453.7 221.09
Otros suministros
                            85.000 €
 
38-453.7 624.01
Adquisición vehículos
                            18.000€
 
912.0
ORGANOS DE GOBIERNO
                            828.551 €
Ver anexo:  POLITICOS
 
920.0
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 
 
12-920.0 202.00
Arrendamiento edificios
                                1.000€
 
12-920.0 220.00
Material de oficina
                                5.000 €
 
12-920.0 220.01
Publicaciones
                              10.000 €
 
12-920.0 222.01
Comunicaciones Postales
                              10.000 €
 
12-920.0 482.00
Transferencias corrientes a otros entes
                                3.000€
 
15-920.0 780.00
Transferencias de capital (para cuarteles de la guardia civil)
                               50.000€
 
920.1
PERSONAL
 
 
15-920.1 220.01
Prensa, revista. libros, otras publicaciones
                     2.000€
 
15-920.1 221.04
Suministro vestuario
                                3.000€
 
15-920.1 226.02
Publicidad y propaganda
                                1.000€
 
15-920.0 480.00
Transferencias a familias e instituciones sin lucro ( sindicatos y Junta personal)
                              25.000€
 
15-920.0 830.00
Préstamos al personal
                             100.000€
 
920.2
INFORMATICA
 
 
14-920.2 220.01
Prensa y otras publicaciones
                                 1.000€
 
14-920.2 227.06
Estudios y trabajos técnicos
                                7.000 €
 
14-920.2 424.00
Transferencias otros entes públicos
                                 1.000€
 
14-920.2 636.01
Inversión nueva equipos procesos de información
                               8.000€
 
14-920.2 636.02
CPD nuevo edificio arcadas
                                2.000€
 
920.3
PATRIMONIO
 
 
16-920.3 625.00
Inversión nueva mobiliario y enseres
                  25.000 €
 
923.0
ASISTENCIA A MUNICIPIOS
 
 
13-923.0 216.00
Repar. mant. y cons. equipos proceso información
                                7.000 €
 
13-923.0 220.01
Prensa, revista y otras publicaciones
                              7.000 €
 
13-923.0 226.04
Jurídicos y contenciosos
                              20.000€
 
923.1
BOLETIN OFICIAL E IMPRENTA
 
 
18-923.1 221.99
Otros suministros
                               1.000 €
 
18-923.1 222.01
Comunicaciones postales
                                2.000€
 
924.0
PRENSA
 
 
17-924.0 226.02
Publicidad y anuncios en boletines y diarios
                              32.000 €
 
17-924.0 231.00
 Actividades de los Servicios
                              18.000 €
 
931.0
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
 
21-931.0 220.01                    
Prensa y otras publicaciones
                                1.000 €
 
932.0
RECAUDACIÓN
 
 
23-932.0 220.00
Material oficina
                                 4.000€
 
23-932.0 222.01
Comunicaciones postales
                              10.000 €
 
23-932.0 226.9
Gastos diversos
                                1.000 €
 
23-932.0 227.06
Otros trabajos
                                 6.000€
 
35-943.0 467.00
Transferencias a consorcios
 Ifeza                     160.000€
Cons. Bomberos     50.000€
Fomento musical    10.000€
 FundaciónSiglo     10.000€
                          
920.0    632.00
Teatro Ramos Carrión
300.000 € que pasarían al fondo de contingencia, porque en principio esto es lo que  costaría arreglar el desastre de la plaza –mirador, cosa que debe pagar el culpable
TOTAL
RESCATABLE
                          3.695.951 €

 

Total…………………………………………………………………………3.695.951 

 

 
En definitiva el ahorro en despilfarro, dinero mal empleado y en políticos da como mínimo 3.695.951
 

 

 

 

 

7.-BASES DE EJECUCIÓN

 

Respecto a las Bases de Ejecución del Presupuesto se modificaría la manera y la cantidad del cobro de dietas de los cargos públicos igualándose en método y cantidad a la de los funcionarios del Grupo A1.

 

Es decir, los políticos cuando viajan cobrarían dietas y no recibirían dinero a cuenta de lo que gastaran como hacen ahora; de la misma manera que utilizarían para viajar la clase y el medio de transporte de los funcionaros citados y el mismo gasto del hospedaje  

 

 Estas variaciones supondrían también un ahorro además de un ejemplo necesario a dar a la ciudadanía para que considere a los políticos como algo suyo, sus representantes legítimos y no sus enemigos en la práctica por el mal uso que se hace del dinero de todos

 

 

 

 

8.-INCREMENTO DE ALGUNAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS

 

Por el contrario se aumentarían las partidas que se indican en el ANEXO  6.
 
 

 

 

 

 

9.-SIGUEN LOS DISTINTOS ANEXOS

 

 

 


 

PARTIDA
CONCEPTO
Cantidad que se quita
51-331.0 480.00
Fundación Alfonso Henriques
                 10.000 €
51-331.0 480.00
IEZ Florián D’Ocampo
               80.000 €
51-331.0 480.00
Centro Mar de Plata
                 2.000 €
51-331.0 480.00
Instituto Castellano-leonés de la Lengua 
                1.000 €
51-331.0 480.00
Asociación belenista La Morana
                 2.000 €
51-331.0 480.00
Centro Zamorano en Buenos Aires
                 2.000 €
51-331.0 480.00
Junta pro Semana Santa de Toro
                 3.000 €
51-331.0 480.00
Junta pro Semana Santa de Zamora
               13.400 €
51-331.0 480.00
Asociación Diego Losada
                 2.000 €
51-331.0 480.00
Casa de Zamora en Cuba
                 2.000 €
51-331.0 480.00
Centro Castilla en Rosario
                 1.000 €
51-331.0 480.00
Escuela Doña Urraca
                 6.000 €
51-331.0 480.00
Asociación zamorana de bellas artes
                  1.000€
51-331.0 480.00
Asociación Ledo del Pozo
                 1.000 €
51-331.0 480.00
Junta Semana Santa de Benavente
                 1.000 €
51-331.0 480.00
Ideas Proactivas, jornadas Magia
                  1.000€
Cultura
TOTAL
               128.000€

 

 

ANEXO 2                DEPORTES

 

PARTIDA
CONCEPTO
Cantidad que se quita
61-340.0 480.00
Maratón Zamora 2013
                 1.000 €
61-340.0 480.00
Concurso de Saltos
                 1.000 €
61-340.0 480.00
Regata Sanabria
                 7.000 €
61-340.0 480.00
Promoción piragüismo rural
                 1.000 €
61340.0 480.00
Baloncesto Zamarat
                40.000 €
61-340.0 480.00
C.B. Zamora
                 7.000 €
61-340.0 480.00
Benavente C.F.
                 3.000 €
61-340.0 480.00
Zamora C.F.
                10.000 €
61-340.0 480.00
Vuelta ciclista a Zamora
                  7.000 €
61-340.0 480.00
Futbol Sala Zamora
                10.000 €
61-340.0 480.00
Balonmano Zamora
                  1.000 €
61-340.0.480.00
Villaralbo C.F.
                10.000 €
61-340.0.480.00
C.B.Virgen de la Concha
                   4.000€
61-340.0480.00
Unipùblic vuelta ciclista España 2013
                 15.000€
 
61-340.0   762.00
Ayunt. Morales del Vino. Piscina Cubierta
                 150.000
Deportes
TOTAL
                267.000€  

 

 

ANEXO 3                               AGRICULTURA

 

PARTIDA
CONCEPTO
Cantidad que se quita
37-410.0 480.00
Lonja agropecuaria
                1.000 €
37-410.0 480.00
Anca
                1.000 €
37-410.0 480.00
Asociación regional de galgos
                1.000 
37-410.0 480.00
ASAF
                1.000€
37-410.0.480.00
ANCHE
                1.000 €
Agricultura
TOTAL
                5.000€

 

 

 

 

ANEXO 4            EMPRESAS                       

 

PARTIDA
CONCEPTO
Cantidad que se quita
71-420.0 480.00
Festival tapa
                 1.000 €
71-420.0 480.00
Torguvi
                 1.000 €
71-420.0 480.00
Adata
                 1.000 €
71-420.0 480.00
Aderisa
                 1.000 €
71-420.0 480.00
Macoval
                 1.000 €
71-420.0 480.00
Adri-palomares
                 1.000 €
71-420.0 480.00
Adisac
                 1.000 €
71-420.0 480.00
Azeco
                10.000 €
Empresas
TOTAL
                 17.000€

 

 

ANEXO 5. GASTO POLÍTICO

 

Deben suprimirse comisiones, liberados y bajar las remuneraciones de todos los políticos, según siempre propuso IU y como sigue:

Concepto del ahorro del gasto político
Reducción (lo que figura en presupuesto menos lo que quedaría en versión IU)
Ahorro anual
Presidente a 45.000 €
Parte del programa 15-912.0 100.00
51.924 – 45.000 =
                  6.924 €
Sólo 3 Diputados liberados a 30.000 € de sueldo anual (Ahora hay 7  a tiempo total y 2 a media jornada)
Parte del programa 15-912.0 100.00
250.552-90.000 =
                160.552 €
Seguridad Social de los Diputados liberados
Parte del programa 15-912.0 160.00
98.141 -47.992 =
                  50.149 €
Personal de confianza: Sólo 1 para el equipo de gobierno y uno por grupo político (4), con sueldo todos de auxiliar administrativo (total 5 personas a 20.085 € anuales) [Ahora hay 12 presupuestados]
Programa 15-912.0 110.00
321.670-99.425 =
                222.245 €
Seguridad Social del personal de confianza
Parte del programa 15-912.0 160.00
108.137-26.996 =
                  81.141 €
Reducción de Comisiones a 4 a 20€ por cada una y plenos a 30€. Diputados con responsabilidad de área 100€ al mes.
Gasto por plenos 12 plenos *21 diputados =7.260€
Gastos comisiones 4 comisiones*7 diputados*12 meses*20€=
6.720€
Responsables de áreas, 7 *12 meses*100€=8.400€
Programa 11-912.0 230.00
 
160.000 – 23.380 =
                 136.620 €
Gastos de representación (protocolo).Programa 11-912.0 226.01 de sólo 12.000 €
65.000-12.000 =
                 53.000 €
Dinero para el funcionamiento de los grupos políticos, que ahora es de 162.000 €, bajarlo a 50.000 Programa 11-912.0 480.00
162.000-50.000 =
               112.000 €
Productividad. Programa 15-912.0 125.00 Quitar los 5.920 €
5.920-0 =
                   5.920 €
Total ahorro en gasto político
Ahorro posible
               828.551 €

 

 

ANEXO 6    Lo que se aumentaría y la cuantía del aumento

 

PARTIDA
CONCEPTO
Cantidad que se SUMA
56-943.0 424.00
Centro Coordinador de Bibliotecas
                              45.951 €
Idem
Consorcio de la UNED
                            100.000 €
Idem
Escuela universitaria de Relaciones Laborales
                             100.000€
35-170.0   650.00
Convenio sequía
                             400.000€
41-230.0   462.00
Programa crecemos. Guarderías
                             50.000€
41-230.0    462.01
Comedores Sociales
                             100.000€
41-230.0    462.02
Consultorios
                             40.000€
53-320.0    462.0
Colegios
                             100.000€
35-414.0   762.00
Comedores sociales-bis-
                             100.000€
31-151.0  762.00
Obras para Ayuntamientos
                         1.500.000 €
41  230.0    227.99
Servicio Ayuda a Domicilio
                            250.000 €
Idem
Tele asistencia
                              30.000 €
41  230.0   780.00
Ayudas a familias urgente necesidad
                              30.000 €
71. 412.0     462.03
Plan de empleo
                            500.000 €
35   414  650.00
Arreglo Caminos Rurales
                              50.000 €
22-931.0   550.00
Fondo de contingencia
300.000 por si el responsable de la plaza –mirador del Teatro RC no paga su culpa
32-453.0    610.02
Otras carreteras
Compromiso de invertir aquí el 95 % del superávit del 2012
Total
 
3.695.951 € de incremento de la inversión

Zamora- 12 de Diciembre del 2013                                  FRANCISCO MOLINA MARTINEZ

 

 

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